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1.起草公司年度审计计划,按照计划组织开展各类审计并出具审计报告和整改通知,定期跟踪审计整改情况。
2.牵头开展公司内部控制体系建设工作,组织开展公司制度建设工作,组织开展内控评价并积极推进整改。
3.组织开展重大风险评估及应对;建立完善风险防控指标体系,切实做好风险防控工作。
4.开展公司合规管理工作。
1.全日制硕士研究生以上学历,审计、会计相关专业,年龄35岁以内。
2.熟悉国家宏观经济政策和审计相关法律法规,熟悉国资监管体系要求,具备3年以上的公司内控、审计工作经验,持有CIA、审计师或具有国有企业审计工作经验优先。
3.工作细致、勤奋踏实,责任心强,具备较强的项目管理、组织协调、报告撰写、总结汇报及沟通协调能力。
4.具有牢固的底线、红线和法律合规意识,具备良好的职业操守。
持有CIA、审计师证书
五险一金, 绩效奖金, 带薪年假 ,节日礼物, 定期体检, 免费班车 ,通讯津贴 ,公司规模大
硕士研究生及以上|3年以上工作经验
不限|持有CIA、审计师证书